ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
3 Non UC1-67-003 018 ค่าสาธารณูปโภค 1,006,000.00 1,006,000.00 989,935.18 0.00 989,935.18 98.40 98.40 16,064.82 16,064.82
4 Non UC1-67-004 043 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 229,160.00 229,160.00 175,620.00 0.00 175,620.00 76.64 76.64 53,540.00 53,540.00
5 Non UC1-67-005 044 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 108,232.00 108,232.00 80,676.00 0.00 80,676.00 74.54 74.54 27,556.00 27,556.00
6 Non UC1-67-006 045 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 480,000.00 480,000.00 360,000.00 0.00 360,000.00 75.00 75.00 120,000.00 120,000.00
7 Non UC1-67-007 046 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 92,152.00 92,152.00 51,422.45 0.00 51,422.45 55.80 55.80 40,729.55 40,729.55
31 SUB3.2-67-002 029 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลและตรวจสอบภายใน 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00
32 SUB3.2-67-003 030 โครงการติดตั้งป้ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 384,000.00 384,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384,000.00 384,000.00
35 SUB3.3-67-002 047 โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมสร้างสุข สสจ.ศก 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 360,000.00
37 SUB3.5-67-001 026 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง จำนวน 6 คน (6 เดือนแรก) 532,194.00 532,194.00 532,194.00 0.00 532,194.00 100.00 100.00 0.00 0.00
38 SUB3.5-67-002 027 ค่าจ้างนักเรียนทุน จำนวน 5 คน (6 เดือนแรก) 585,620.00 585,620.00 585,620.00 0.00 585,620.00 100.00 100.00 0.00 0.00
39 SUB3.5-67-003 028 ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน ( 6 เดือนแรก) 84,516.00 84,516.00 84,516.00 0.00 84,516.00 100.00 100.00 0.00 0.00
40 SUB3.5-67-004 032 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00
41 SUB3.6-67-001 035 โครงการปรับปรุงทาสีรั้วรอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 250,000.00 250,000.00 119,128.00 0.00 119,128.00 47.65 47.65 130,872.00 130,872.00
42 SUB3.6-67-002 037 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัย ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00
43 SUB3.7-67-001 033 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน งานสารบรรณ/ธุรการ 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00
44 SUB3.8-67-001 036 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้า - ออก สสจ.ศก. 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00
45 SUB3.9-67-001 034 โครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย 150,500.00 150,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,500.00 150,500.00
46 SUB3.10-67-001 031 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้มสำนักงานสู่มาตรฐาน HAS (ชั้น 2 ด้านห้องประชุมบัณฑิต จึงสมาน) 444,000.00 444,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444,000.00 444,000.00
47 SUB3.1-67-002 048 ปรับปรุงกั้นห้องที่ทำงานผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 237,000.00 237,000.00 148,007.00 0.00 148,007.00 62.45 62.45 88,993.00 88,993.00
48 SUB3.1-67-003 049 โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศห้องทำงานผู้บริหาร 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00
49 SUB3.11-67-001 050 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้มสำนักงานสู่มาตรฐาน HAS (ชั้น 2 ด้านห้องประชุม 202) 444,000.00 444,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444,000.00 444,000.00
50 SUB3.12-67-001 051 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้มสำนักงานสู่มาตรฐาน HAS (ชั้น 3) 444,000.00 444,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444,000.00 444,000.00
51 SUB3.13-67-001 052 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) 430,000.00 430,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430,000.00 430,000.00
52 SUB3.14-67-001 053 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ห้องปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมาย สสจ.ศรีสะเกษ 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00
66 SUB3.2-67-004 076 โครงการพัฒนางานบริหารหน่วยงานในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 43,800.00 43,800.00 10,200.00 0.00 10,200.00 23.29 23.29 33,600.00 33,600.00
70 SUB3.2-67-005 078 โครงการจัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมติดั้งในห้องประชุม 113,600.00 113,600.00 113,600.00 0.00 113,600.00 100.00 100.00 0.00 0.00
71 SUB3.2-67-006 079 โครงการซื้อชุดไฟสตูดิโอ ฉากถ่ายภาพ ไฟ LED 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00 17,800.00 100.00 100.00 0.00 0.00
93 Non UC1-67-008 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ 181,456.00 181,456.00 158,138.50 0.00 158,138.50 87.15 87.15 23,317.50 23,317.50
94 Non UC1-67-009 ค่าวัสดุ 100,000.00 100,000.00 18,965.00 0.00 18,965.00 18.97 18.97 81,035.00 81,035.00
95 Non UC1-67-010 ค่าซ่อมแซมรถราชการ 100,000.00 100,000.00 54,293.23 0.00 54,293.23 54.29 54.29 45,706.77 45,706.77
96 Non UC1-67-011 ซ่อมแซ่มระบบน้ำประปา 69,900.00 69,900.00 69,900.00 0.00 69,900.00 100.00 100.00 0.00 0.00
97 Non UC1-67-012 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 300,000.00 300,000.00 115,235.00 71,278.00 186,513.00 62.17 62.17 113,487.00 113,487.00
101 SUB2-67-003 ค่าสาธารณูปโภค 400,000.00 400,000.00 284,604.60 0.00 284,604.60 71.15 71.15 115,395.40 115,395.40
118 SUB3.5-67-005 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (EIA) 40,400.00 40,400.00 2,600.00 21,000.00 23,600.00 58.42 58.42 16,800.00 16,800.00
140 SUB3.4-67-010 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง จำนวน 6 คน (6 เดือนหลัง) 532,194.00 532,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 532,194.00 532,194.00
141 SUB3.4-67-011 ค่าจ้างนักเรียนทุน จำนวน 5 คน (6 เดือนหลัง) 585,620.00 585,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585,620.00 585,620.00
142 SUB3.4-67-012 ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน (6 เดือนหลัง) 84,516.00 84,516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,516.00 84,516.00
   รวม13,230,660.0013,230,660.003,972,454.9692,278.004,064,732.9630.7230.729,165,927.049,165,927.04
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก