ลำดับ | รหัสโครงการ | เลขที่โครงการ | แผนงานโครงการ | งบทั้งหมด(บาท) | จัดสรร(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | ลูกหนี้(บาท) | รวมเบิกจ่่าย | %รวมเบิกจ่าย เที่ยบจัดสรร |
%เบิกจ่าย เที่ยบงบทั้งหมด |
คงเหลือ เที่ยบจัดสรร |
คงเหลือ เที่ยบงบทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SUB1-67-001 | 002 | โครงการเช่าเครื่องพิมพ์/ถ่ายเอกสาร/สแกนระบบดิจิทัล สสจ.ศก. ปีงบประมาณ 2567 | 172,000.00 | 172,000.00 | 164,237.30 | 0.00 | 164,237.30 | 95.49 | 95.49 | 7,762.70 | 7,762.70 |
13 | SUB1-67-002 | 006 | โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 | 54,500.00 | 54,500.00 | 30,500.00 | 24,000.00 | 54,500.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | SUB1-67-003 | 007 | โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567 | 12,600.00 | 12,600.00 | 9,330.00 | 0.00 | 9,330.00 | 74.05 | 74.05 | 3,270.00 | 3,270.00 |
138 | SUB1-67-004 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ศก. (ส่งเสริม) | 65,240.00 | 65,240.00 | 65,140.00 | 0.00 | 65,140.00 | 99.85 | 99.85 | 100.00 | 100.00 | |
143 | SUB1-67-006 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสทางสัง | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
151 | SUB1-67-007 | ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ส่งเสริม) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
152 | SUB1-67-008 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ส่งเสริม) | 35,000.00 | 35,000.00 | 24,480.00 | 0.00 | 24,480.00 | 69.94 | 69.94 | 10,520.00 | 10,520.00 | |
153 | SUB1-67-009 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่งเสริม) | 185,560.00 | 185,560.00 | 73,945.00 | 60,749.66 | 134,694.66 | 72.59 | 72.59 | 50,865.34 | 50,865.34 | |
163 | SUB1-67-010 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 104,400.00 | 104,400.00 | 90,540.00 | 0.00 | 90,540.00 | 86.72 | 86.72 | 13,860.00 | 13,860.00 | |
164 | SUB1-67-011 | โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 41,168.00 | 41,168.00 | 40,172.00 | 0.00 | 40,172.00 | 97.58 | 97.58 | 996.00 | 996.00 | |
165 | SUB1-67-012 | โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 167,328.00 | 167,328.00 | 167,328.00 | 0.00 | 167,328.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
166 | SUB1-67-013 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ | 150,000.00 | 150,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1.00 | 1.00 | 148,500.00 | 148,500.00 | |
167 | SUB1-67-014 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ | 708,110.00 | 708,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708,110.00 | 708,110.00 | |
168 | SUB1-67-015 | ค่าวัสดุ | 100,000.00 | 100,000.00 | 26,723.00 | 0.00 | 26,723.00 | 26.72 | 26.72 | 73,277.00 | 73,277.00 | |
169 | SUB1-67-016 | ค่าซ่อมแซมรถราชการ | 300,000.00 | 300,000.00 | 170,946.24 | 0.00 | 170,946.24 | 56.98 | 56.98 | 129,053.76 | 129,053.76 | |
170 | SUB1-67-017 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 150,000.00 | 150,000.00 | 134,997.00 | 0.00 | 134,997.00 | 90.00 | 90.00 | 15,003.00 | 15,003.00 | |
171 | SUB1-67-018 | ครุภัณฑ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 150,000.00 | 150,000.00 | 149,728.00 | 0.00 | 149,728.00 | 99.82 | 99.82 | 272.00 | 272.00 | |
172 | SUB1-67-019 | ค่าใช้จ่ายในการต่อ พรบ. และภาษี รถยนต์ราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,479.69 | 0.00 | 15,479.69 | 77.40 | 77.40 | 4,520.31 | 4,520.31 | |
173 | SUB1-67-020 | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ | 15,072.00 | 15,072.00 | 15,072.00 | 0.00 | 15,072.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
175 | SUB1-67-021 | โครงการพัฒนาศักยภาพงานโสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์ด้านการสาธารณสุข | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
176 | SUB1-67-022 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
177 | SUB1-67-023 | โครงการอบรมเสริมสร้างดุลยภาพชีวิตบุคลากร | 275,000.00 | 275,000.00 | 45,720.00 | 229,280.00 | 275,000.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
181 | SUB1-67-024 | ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณอาคารโดม | 35,800.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | 0.00 | 35,800.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
รวม | 2,888,978 | 2,888,978 | 1,397,638.23 | 325,229.66 | 1,722,867.89 | 59.64 | 59.64 | 1,166,110.11 | 1,166,110.11 | |||
งบทั้งหมด | รวมจัดสรร | เบิกจ่าย | ลูกหนี้ | รวมเบิกจ่าย | %เบิกจ่าย เทียบจัดสรร | %เบิกจาย เทียบงบทั้งหมด | คงเหลือ เทียบจัดสรร | คงเหลือ เทียบงบทั้งหมด |