ลำดับ | รหัสโครงการ | เลขที่โครงการ | แผนงานโครงการ | งบทั้งหมด(บาท) | จัดสรร(บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | ลูกหนี้(บาท) | รวมเบิกจ่่าย | %รวมเบิกจ่าย เที่ยบจัดสรร |
%เบิกจ่าย เที่ยบงบทั้งหมด |
คงเหลือ เที่ยบจัดสรร |
คงเหลือ เที่ยบงบทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Non UC1-67-001 | 019 | โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลมารดาและทารกจังหวัดศรีสะเกษ | 15,600.00 | 15,600.00 | 11,700.00 | 3,900.00 | 15,600.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Non UC1-67-002 | 020 | งบดำเนินงานพื้นฐาน สสอ. 165,000 บาท แห่งละ 7,500 บาท | 165,000.00 | 165,000.00 | 150,000.00 | 15,000.00 | 165,000.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Non UC1-67-003 | 018 | ค่าสาธารณูปโภค | 2,495,227.00 | 2,495,227.00 | 2,495,227.00 | 0.00 | 2,495,227.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Non UC1-67-004 | 043 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 244,400.00 | 244,400.00 | 244,400.00 | 0.00 | 244,400.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Non UC1-67-005 | 044 | โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 122,176.00 | 122,176.00 | 122,176.00 | 0.00 | 122,176.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Non UC1-67-006 | 045 | โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ | 510,064.00 | 510,064.00 | 510,064.00 | 0.00 | 510,064.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Non UC1-67-007 | 046 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ | 140,684.71 | 140,684.71 | 140,684.71 | 0.00 | 140,684.71 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
93 | Non UC1-67-008 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ | 228,593.50 | 228,593.50 | 228,593.50 | 0.00 | 228,593.50 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
94 | Non UC1-67-009 | ค่าวัสดุ | 210,465.00 | 210,465.00 | 210,465.00 | 0.00 | 210,465.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
95 | Non UC1-67-010 | ค่าซ่อมแซมรถราชการ | 100,146.52 | 100,146.52 | 100,146.52 | 0.00 | 100,146.52 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
96 | Non UC1-67-011 | ซ่อมแซ่มระบบน้ำประปา | 69,900.00 | 69,900.00 | 69,900.00 | 0.00 | 69,900.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
97 | Non UC1-67-012 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 253,943.27 | 253,943.27 | 138,834.02 | 115,109.25 | 253,943.27 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
158 | Non UC1-67-013 | โครงการพัฒนาจังหวัดครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
รวม | 4,573,000 | 4,573,000 | 4,422,190.75 | 150,809.25 | 4,573,000.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
งบทั้งหมด | รวมจัดสรร | เบิกจ่าย | ลูกหนี้ | รวมเบิกจ่าย | %เบิกจ่าย เทียบจัดสรร | %เบิกจาย เทียบงบทั้งหมด | คงเหลือ เทียบจัดสรร | คงเหลือ เทียบงบทั้งหมด |